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Dates limites fiscales pour les entreprises en 2020


L’IRS
a reporté la date limite de production de la déclaration de revenus au 15 juillet. Les déclarations de revenus des particuliers et des entreprises qui étaient exigibles le 15 avril peuvent maintenant être produites en tout temps avant le 15 juillet 2020. La prolongation du délai s’applique également aux paiements dus. Cet article a été révisé pour inclure les nouvelles dates limites

L’IRS offre un allègement

aux contribuables en cas de coronavirus et de nombreuses entreprises seront admissibles à deux nouveaux crédits d’impôt

, le crédit pour les congés de maladie et les congés familiaux et le crédit pour la rétention des employés.

Lorsque vous dirigez une entreprise, la déclaration de revenus n’est pas aussi simple que pour les personnes employées. Il y a plusieurs échéances fiscales que vous devez connaître. Si vous ne respectez pas les délais fiscaux pour les entreprises, cela peut finir par vous coûter de l’argent supplémentaire plus tard. Examinons quelques-unes des dates les plus importantes à garder à l’esprit pour l’impôt des sociétés.

Trois échéances fiscales importantes pour les entreprises

Lorsque vous avez une entreprise, il y a trois échéances principales que vous devez connaître. Les dates suivantes s’appliquent à l’année 2020.

  • 31 janvier. Vous devez envoyer tous vos W-2 et 1099 avant le dernier jour de janvier. Le formulaire W-2 est envoyé aux employés tandis que le formulaire 1090 est destiné aux entrepreneurs indépendants. Des copies des W-2 doivent également être envoyées à l’IRS.
  • 29 février. Le dernier jour de février, qui est le 28 février lorsqu’il n’y a pas d’année bissextile, est la date limite pour que les entreprises envoient des formulaires de la série 1099. Ce type de formulaire comprend les formulaires 1099-DIV, 1099 MISC et 1099 INT. Si vous produisez vos formulaires 1099 par voie électronique, vous disposez d’un délai supplémentaire. Les entreprises doivent envoyer le formulaire 1096 avant cette date limite.
  • 1er avril. Si vous produisez vos formulaires 1099 par voie électronique, la date limite est le 1er avril.

Dates limites pour l’impôt sur les sociétés

Si vous avez une structure d’entreprise telle qu’une entreprise individuelle, une société par actions, une société S ou une société à responsabilité limitée, vous devez faire attention aux délais fiscaux qui s’appliquent à votre type d’entreprise.

  • 15 mars. Si vous avez une S-Corp ou une société de personnes, c’est la date limite pour déposer le formulaire 1102-S ou 1065. Vous avez la possibilité de demander une prolongation de six mois pour ces formulaires, bien que votre obligation fiscale soit toujours due le 15 mars.
  • 15 juillet (prolongé à partir du 15 avril). Il s’agit de la date limite pour produire les déclarations de revenus des sociétés (C-corp) à l’aide du formulaire 1120. Il s’agit également de la date limite pour effectuer un paiement pour le premier trimestre de 2020 si votre entreprise est tenue d’effectuer des paiements trimestriels estimés.
  • 15 février (prolongé à partir du 15 octobre). Si vous avez demandé une prolongation de six mois pour une déclaration de revenus des sociétés, il s’agit de la nouvelle date limite.

Vous trouverez ci-dessus quelques lignes directrices générales pour la déclaration de revenus des entreprises. Il est important, cependant, de remplir les bons formulaires en fonction du type d’entreprise que vous avez.

Conseils pour produire votre déclaration de revenus correctement et à temps

Voici quelques points à garder à l’esprit lorsque vous vous préparez à produire votre déclaration de revenus d’entreprise.

  • La plupart des entreprises et des travailleurs autonomes sont tenus de produire une déclaration de revenus trimestrielle estimée. Ces dates limites sont le 15 avril, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 janvier.
  • Assurez-vous de bien comprendre la différence entre les employés et les entrepreneurs indépendants afin d’envoyer les bons formulaires.
  • Tenez de bons registres pour les dépenses déductibles, y compris les déductions pour le transport et le bureau à domicile.
  • Si vous êtes un propriétaire unique, gardez à l’esprit que l’impôt sur le travail indépendant, qui comprend la sécurité sociale et l’assurance-maladie, peut être substantiel.
  • Utilisez un logiciel de comptabilité fiable pour faciliter le suivi de vos impôts et de vos dépenses.
  • Si vous n’êtes pas sûr de quoi que ce soit, consultez un CPA qualifié ou un avocat fiscaliste. Cela peut finir par vous coûter plus cher à long terme si vous faites des erreurs dans vos impôts.

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